內(nèi)部審核報(bào)告要具備的內(nèi)容
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內(nèi)部審核報(bào)告一般在內(nèi)審現(xiàn)場實(shí)施結(jié)束后編寫,不過內(nèi)審報(bào)告的主體內(nèi)容事實(shí)上在審核組內(nèi)部會(huì)和總結(jié)會(huì)上都已經(jīng)形成。內(nèi)審報(bào)告將由審核組長在現(xiàn)場審核后規(guī)定期限內(nèi)以正式文件的形式提交高管理者和管理者代表。內(nèi)審報(bào)告批準(zhǔn)發(fā)放后,本次審核活動(dòng)即告結(jié)束。
內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容
審核組長對(duì)內(nèi)審報(bào)告的編制、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。內(nèi)審報(bào)告通常包括以下內(nèi)容:
1)審核的目的和范圍;
2)審核組構(gòu)成,受審核方主要參與人員姓名和職務(wù);
3)審核計(jì)日期、審核劃;
4)實(shí)施審核的依據(jù);
5)審核概述;
6)受審核方質(zhì)量管理體系綜合評(píng)價(jià)和審核結(jié)論;
7)不符合項(xiàng)及統(tǒng)計(jì)分析;
8)對(duì)糾正措施完成的要求和必要的建議;
9)審核報(bào)告的發(fā)放范圍,通常為審核有關(guān)*及組織的負(fù)責(zé)人,管理者代表等;
10)審核組長簽字,管理者代表審核,高管理者批準(zhǔn);
11)內(nèi)審計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告和其他必要的資料可以作為報(bào)告附件。
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